(原标题:苏交科:内部审计制度(2025年11月修订))
苏交科集团股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务收支、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、档案管理等内容,强调审计独立性与客观性,要求定期检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等事项,并提交审计报告。同时规定内部控制自我评价报告和审计报告的编制与披露要求。