(原标题:内部审计管理制度(2025年11月))
晶澳太阳能科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定审计对象包括公司各部门、全资或控股子公司及相关责任人,审计内容涵盖内部控制、财务收支、重大经济活动效益等。公司设立董事会审计委员会监督内部审计工作,内部审计部门需定期报告审计计划执行情况及发现问题,并对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项进行检查。制度还明确了审计人员的任职要求、回避原则及奖惩机制。