(原标题:内部审计制度)
深圳翰宇药业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的目的、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立内部审计部门,对董事会负责,向审计委员会报告工作。内部审计涵盖财务信息、内部控制、风险管理等方面,定期提交审计计划和报告。审计部门有权检查财务资料、业务合同、资产证明等,并对发现的问题提出整改建议。制度还规定了审计档案管理、后续审计及奖惩措施等内容。