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永和智控: 内部审计制度(2025年11月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年11月修订))

永和流体智控股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、组织架构及职责。内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司财务信息、内部控制制度的建立与实施情况进行检查监督。制度规定了审计事项的重点内容,包括对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等。内审部需定期提交审计计划和报告,发现重大缺陷应及时上报。公司还建立了审计档案管理和奖惩机制。

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