(原标题:奥浦迈:《上海奥浦迈生物科技股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订)》)
上海奥浦迈生物科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据公司法、审计法及相关上市规则制定,明确公司设立审计委员会和内审部,内审部负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。制度还规定了内部审计的范围、程序、工作底稿管理、审计结果运用及整改监督等内容,强调对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施重点审计。公司需定期披露内部控制自我评价报告和审计报告。










