(原标题:内部审计管理制度)
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限、工作程序及罚则。该制度旨在规范内部审计工作,加强公司内部监督和风险控制,确保财务收支、经济活动、内部控制及风险管理的合法性与有效性。审计监察室直接对董事会审计委员会负责,定期或不定期开展审计,涵盖财务审计、内部控制评估、反舞弊机制建设等内容,并提交审计报告。制度还规定了审计档案管理、后续审计及对违规行为的处罚措施。