(原标题:内部审计制度)
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。内部审计部门对董事会负责,定期提交审计计划执行情况和审计报告。审计内容包括财务审计、内控审计、经济责任审计、工程项目审计及专项审计等。重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项的合规性。审计部门有权检查财务资料、参与会议、调查事项并提出整改意见。公司需建立审计档案,保存期限不少于10年。制度自董事会审议通过之日起施行。