(原标题:内部审计制度(2025.11))
广东遥望科技集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部由董事会下设的审计委员会领导,负责对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定审计部需定期提交审计报告,对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计,并建立后续审计机制。内部审计档案保存时间不低于十年。