(原标题:内部审计规定(2025年11月))
浙江省围海建设集团股份有限公司制定内部审计规定,明确内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、建设项目等进行审计监督。规定明确了审计机构设置、人员要求、审计职责权限、工作程序及内部控制评价等内容,并要求定期向审计委员会报告审计情况,强化公司风险控制和治理机制。