(原标题:内部审计工作制度)
广州航新航空科技股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计机构为内部审计部,对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的对象、范围、职责、权限及工作程序,涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。内部审计机构有权审查会计资料、开展审计调查,并对发现的重大问题及时报告。公司应定期开展例行审计与专项审计,包括绩效考核审计、离任审计等,并建立审计档案管理和奖惩机制。