(原标题:内部审计制度)
奕东电子科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确公司在董事会下设立审计委员会,并设立独立的审计部,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务收支、会计资料及相关经济活动的合法性、真实性进行监督检查。审计部需定期向审计委员会报告工作,至少每季度提交一次内部审计报告,并对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等进行定期检查。制度还规定了审计工作程序、审计权限、违规责任等内容,旨在健全公司内部控制体系,提升经营管理水平。