(原标题:内部审计制度(2025年11月))
奥美医疗用品股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计工作规范,强化内部控制和风险管理。制度规定内部审计部门由董事会审计委员会领导,负责对公司及下属单位的财务信息、经营活动、内部控制等进行审计监督。内部审计部门具有检查会计资料、调查取证、提出整改建议等权限,并需定期向审计委员会报告工作。公司要求各单位支持审计工作,保障审计独立性,并对审计人员奖惩作出规定。