(原标题:海航科技股份有限公司内部审计管理制度)
海航科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部的多项职权,包括资料调阅、调查取证、提出处理建议等,并要求定期报告审计结果。对违反制度的行为,公司将追究责任。