(原标题:内部控制评价管理办法)
国投丰乐种业股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》,明确内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定标准及评价报告编制要求。办法适用于公司及全资、控股子公司,由董事会负责评价工作的组织与实施,内审部门具体执行。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。缺陷分为财务报告与非财务报告两类,按影响程度划分为重大、重要、一般缺陷,并分别设定定性与定量认定标准。评价结果形成工作底稿,编制内部控制自我评价报告,经董事会审议后对外披露。