(原标题:董事会审计委员会工作细则(2025年11月修订))
科华数据股份有限公司修订了董事会审计委员会工作细则,明确审计委员会为董事会下设机构,负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制,并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成,独立董事过半数且召集人为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容,包括对财务报告、审计机构聘任、内部控制有效性等事项的审核程序。