(原标题:内部审计管理制度(2025年11月修订))
锐捷网络股份有限公司为建立健全内部审计制度,加强内部审计监督,依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计管理制度》。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置与职责分工,强调内部审计部门的独立性,要求其对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计工作底稿的管理要求及档案保存期限,并明确由董事会负责制度的制定、修改和解释。