(原标题:内部审计制度(2025年11月))
广东宏川智慧物流股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围包括内部控制、财务信息、经营活动等。公司设立审计委员会和内部审计部门,内部审计部门对董事会负责,定期报告审计工作情况。审计部门需检查公司募集资金使用、关联交易、重大投资等事项,并对内部控制缺陷督促整改。公司应披露内部控制评价报告和审计报告。