(原标题:内部审计工作管理办法)
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司发布《内部审计工作管理办法》,明确内部审计的职责、权限和工作程序。公司设立审计部,对董事会负责,向审计委员会报告工作,负责对公司及所属企业的业务活动、内部控制、风险管理等进行独立审计。审计部有权检查资料、列席会议、调查取证并提出整改建议。办法规定了审计计划制定、审计实施、报告出具及问题整改的全流程要求,并强调审计结果将用于绩效考核和干部任免。审计档案保存期限不少于10年。