上海安硕信息技术股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计,审计对象涵盖公司及全资或控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司及相关责任人员。内部审计部保持独立性,向董事会审计委员会报告工作,履行对公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查职责。制度规定了审计权限、职责、审计结果运用、执业保障及奖惩机制,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况,发现重大问题及时上报。