(原标题:内部审计管理制度)
奥精医疗科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的领导体制、职责权限、人员配备等内容。制度规定公司董事会下设审计委员会,内审部作为专职机构负责实施审计工作,对公司及控股子公司财务收支、资产质量、经营业绩等进行监督。内部审计范围包括财务审计、内部控制评价、重大投资项目监督等,审计方式分为报送审计和实地审计。制度还明确了审计人员任职要求、审计工作程序、档案管理和奖惩机制。