(原标题:安井食品内部审计制度(2025年11月修订))
安井食品集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作的职责、权限及程序。该制度规定审计部为董事会审计委员会下设的专门机构,负责对公司财务信息、业务活动、风险管理及内部控制等进行监督检查。审计部需定期提交审计计划和报告,重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。公司各机构应配合审计工作,审计部发现重大问题须及时向审计委员会报告。制度还明确了审计工作底稿管理、档案保存期限以及对违规行为的处理措施。