(原标题:审计委员会年报工作规程(2025年11月))
浙江昂利康制药股份有限公司制定了审计委员会年报工作规程,明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责,包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作,并对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见。规程还规定了与会计师事务所的沟通、考核、续聘或改聘程序,以及审计委员会在年报期间的保密义务和履职披露要求。