(原标题:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内部审计管理办法)
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司制定内部审计管理办法,规范内部审计工作。公司内审部在党委、董事会领导下独立开展工作,接受审计委员会监督,负责对公司本部、分公司、控股子公司及重大影响参股公司的经营活动、内部控制和风险管理进行审查评价。内审部有权检查财务资料、资产、合同及电子数据,调查有关事项,封存可疑资料,提出处理建议。每年提交审计报告,每季度报告工作进展。被审计单位须配合审计并限期整改。审计结果作为考核、任免、奖惩依据。严禁阻挠审计或打击报复,内审人员须保密。本办法由内审部解释,经董事会批准实施。










