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中新集团: 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内部审计管理办法内容摘要

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(原标题:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内部审计管理办法)

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司制定内部审计管理办法,规范内部审计工作。公司内审部在党委、董事会领导下独立开展工作,接受审计委员会监督,负责对公司本部、分公司、控股子公司及重大影响参股公司的经营活动、内部控制和风险管理进行审查评价。内审部有权检查财务资料、资产、合同及电子数据,调查有关事项,封存可疑资料,提出处理建议。每年提交审计报告,每季度报告工作进展。被审计单位须配合审计并限期整改。审计结果作为考核、任免、奖惩依据。严禁阻挠审计或打击报复,内审人员须保密。本办法由内审部解释,经董事会批准实施。

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