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扬杰科技: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

扬州扬杰电子科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。公司设立审计委员会及内部审计部,内部审计部对审计委员会负责,检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计重点包括对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等。内部审计部需定期提交审计计划与报告,每年提交内部控制评价报告。董事会负责审议内部控制自我评价报告,并披露。公司建立内部审计激励与约束机制,严肃处理妨碍审计行为。本制度适用于公司及控股子公司、重大影响参股公司。制度自董事会审议通过之日起实施。

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