(原标题:浙江荣泰电工器材股份有限公司内部审计制度)
浙江荣泰电工器材股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。内部审计对象包括公司各部门及全资、控股子公司,涵盖财务审计、内控审计和专项审计。内部审计部独立运作,向董事会审计委员会报告,具备检查资料、调查取证、提出处理建议等权限。审计部需定期报告工作,协助完善内部控制,推动整改落实。公司建立审计整改机制,将审计结果用于管理决策。内部审计人员须遵守职业规范,保持独立、客观、公正。对妨碍审计或违规行为,公司将追责。审计档案保存不少于10年。本制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释。
