首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

宝明科技: 内部控制制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部控制制度)

深圳市宝明科技股份有限公司内部控制制度旨在加强内部控制,促进规范运作,保护股东权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定。内部控制涵盖环境、业务、会计系统、电子信息系统、信息传递及内部审计等方面。公司建立风险评估体系,强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。明确董事会负责内部控制制度的制定与执行,内审部门定期检查并提交审计报告。公司每年出具内部控制评价报告,并与年度报告同步披露。制度还规定了对违规行为的责任追究机制。本制度由董事会负责解释,自审议通过之日起施行。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宝明科技行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-