(原标题:内部审计制度(2025年10月修订))
上海宝立食品科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及子公司内部审计监督,保障股东权益,依据相关法律法规及公司章程制定。内审部在审计委员会领导下独立开展工作,负责财务收支、内部控制、风险管理、经济责任及专项审计等。审计范围涵盖财务审计、经营管理审计、工程项目审计、关联交易、对外担保等重点业务。内审部有权获取资料、检查流程、调查取证,并对违规行为提出处理建议。审计项目需编制计划,经审批后实施,出具审计报告并征求被审计单位意见。被审计对象对结果有异议可申请复审。审计档案按规定期限保管,借阅受限。制度自董事会审议通过之日起生效,由内审部负责解释。










