(原标题:内部审计制度)
杭州福斯达深冷装备股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,规范审计行为,完善公司自律机制。该制度适用于公司及所属企业,依据国家法律法规和公司章程制定。内部审计对象包括公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司。公司设立审计部,独立行使审计权,向董事会负责,接受审计委员会监督。审计范围涵盖财务收支、内部控制、风险管理、经济责任、重大项目等。审计方式包括报送审计和就地审计,可采取事前、事中、事后审计相结合。审计部需编制审计计划,获取充分证据,形成审计底稿和报告,并对发现问题进行后续跟踪。审计档案至少保存5年,销毁须经审计委员会同意并监销。本制度由董事会负责解释,经董事会审议通过后生效。
