(原标题:内部审计制度(2025年10月修订))
浙江威星智能仪表股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作,加强内部控制,防范风险,保障公司资产安全及信息披露真实准确。公司设立审计委员会和审计部,审计部独立运作,负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计内容包括财务审计、内控审计、责任审计和专项审计,重点覆盖对外投资、关联交易、募集资金使用等高风险领域。审计部需定期向审计委员会报告工作,并提交年度内部审计报告和内部控制评价报告。公司应每年披露内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制鉴证报告。制度适用于公司及下属子公司,由董事会负责解释,自通过之日起实施。










