(原标题:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司内部审计制度(2025年修订))
中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司发布《内部审计制度(2025年修订)》,明确内部审计领导体制、职责权限、人员配备及审计结果运用。公司设立审计法务部作为内部审计机构,向董事长负责,接受审计与风险管理委员会监督。审计范围涵盖集团公司各内部机构、境内外控股子公司及下属单位。审计内容包括财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。内部审计机构有权参与会议、调阅资料、检查系统、调查取证,并提出处理建议。被审计单位须配合审计工作,及时整改问题。审计结果作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。对拒不配合或违规行为,公司将追究责任。制度自董事会审议通过之日起实施。










