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冰山冷热: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

冰山冷热科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在完善公司治理结构,防范风险,提高信息披露可靠性。该制度依据国家审计法、深交所上市规则等法律法规制定,适用于公司及控股子公司、重大影响参股公司。内部审计部门独立运作,对董事会审计委员会负责,定期检查内部控制、财务信息、募集资金使用等重大事项。审计范围涵盖财务报告、资产安全、经营效率及风险管理等方面。审计部门有权查阅资料、开展检查并提出改进建议。公司需每年出具内部控制评价报告。审计档案保存期为10年。对妨碍审计或违规行为的责任单位和个人将予以处罚。本制度经董事会审议通过后实施,由董事会负责解释。

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