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联合水务: 江苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度(2025年10月修订)内容摘要

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(原标题:江苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度(2025年10月修订))

江苏联合水务科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在完善公司治理结构,防范风险,提高信息披露可靠性。公司董事会下设审计委员会,领导内部审计工作,审计部负责具体实施。审计范围涵盖公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等。审计部有权检查资料、调查问题、参与重要会议,并对重大违规行为提出制止建议。制度明确了审计程序、报告要求及后续监督。审计重点包括募集资金使用、关联交易、对外投资等事项。公司建立奖惩机制,对违反规定的部门和个人追究责任,保障审计独立性和有效性。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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