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立中集团: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

立中四通轻合金集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强审计监督、防范风险、提升运营效率。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定,明确内部审计为独立、客观的监督、评价和咨询活动。公司设立审计部,对董事会负责,接受审计委员会指导与监督。审计范围涵盖公司及下属单位、联营公司和重大参股公司。审计方式包括直接审计、委托审计和联合审计。审计内容涉及内部控制、财务收支、反舞弊机制等。审计部有权要求提供资料、调查取证、制止违规行为并提出奖惩建议。内部审计至少每季度向董事会或审计委员会报告一次,定期检查募集资金、关联交易、资金往来等事项。制度还规定了审计程序、人员要求及档案管理等内容。本制度自董事会审议通过之日起执行。

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