(原标题:内部控制制度(2025年10月))
苏州瀚川智能科技股份有限公司内部控制制度旨在加强内控建设,保障经营目标实现,依据《公司法》《股票上市规则》等制定。内控目标包括促进科学决策、确保法规及制度执行、保障资产安全、财务报告真实完整等。公司董事会负责内控制度的建立与实施,审计委员会监督内控体系运行,管理层负责日常执行,内部审计机构向审计委员会报告。内控涵盖销货收款、采购付款、存货管理、投资研发等各环节,并包括预算、授权、信息披露等专项管理制度。内控要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司每年开展内控自我评价,聘请会计师事务所进行内控审计,董事会审议并披露内控评价报告。发现重大缺陷需及时报告并整改。