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电子城: 内部控制制度内容摘要

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(原标题:内部控制制度)

北京电子城高科技集团股份有限公司为提升经营管理水平和风险防范能力,依据国家法律法规及《企业内部控制基本规范》等制定本制度。内部控制由董事会、经理层及全体员工共同实施,旨在合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整,提高经营效率,促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内控的建立健全与有效实施,审计委员会监督实施与评价,经理层负责日常运行。法律合规部组织协调内控体系建设,审计监察部负责监督与评价。公司通过风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等手段,实施全面内部控制,并建立重大风险预警和应急处理机制。制度适用于公司及子公司,自发布之日起实施。

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