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嘉华股份: 嘉华股份内部控制管理制度(2025年10月修订)内容摘要

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(原标题:嘉华股份内部控制管理制度(2025年10月修订))

山东嘉华生物科技股份有限公司制定内部控制管理制度,旨在提升经营管理水平、防范风险、保障资产安全及促进发展战略实现。制度依据公司法、证券法等法律法规及公司章程制定,适用范围包括公司各职能部门及控股子公司。内部控制目标涵盖合法合规、财务信息真实完整、经营效率提升、资产安全保障及风险控制。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则,构建内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。重点控制活动包括对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露的管理。公司设立审计委员会和内部审计部门,强化内部监督,定期开展自查与评价,确保内部控制有效运行。

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