(原标题:内部审计制度)
深圳市显盈科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,防范经营风险。审计部对审计委员会负责,独立行使审计职权,不得隶属于财务部门。主要职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助建立反舞弊机制,并至少每季度向审计委员会报告一次。审计部需每年提交内部控制评价报告,对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行及时审计。内部审计人员须具备专业能力,坚持客观公正、保守秘密。公司建立奖惩机制,对阻碍审计或违规行为追究责任。本制度适用于公司及全资、控股子公司,自董事会审议通过之日起生效。










