(原标题:华熙生物2025年第一次临时股东会会议资料)
华熙生物科技股份有限公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构。致同自公司IPO以来持续提供审计服务,具备证券期货业务资格,2024年末拥有注册会计师1,359人,其中签署证券业务审计报告的445人,上市公司客户297家,审计收费总额3.86亿元。致同已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,近三年相关民事诉讼均无需承担民事责任。项目合伙人钱华丽、签字会计师张国跃、质量控制复核人李力近三年无执业处罚记录,且与公司保持独立性。2024年度审计费用总额为255万元,2025年审计费用将由管理层依据业务规模、复杂程度等因素与致同协商确定。该议案已获董事会审议通过,现提请股东大会审议。