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万德斯: 内部审计制度(2025年10月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年10月))

南京万德斯环保科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价。内审部需定期提交审计计划和报告,每季度至少报告一次工作情况。审计范围涵盖财务报告、关联交易、募集资金使用等关键事项。内审部有权查阅相关资料、参与会议、开展检查,并提出整改建议。审计结果作为绩效考核依据。公司建立审计档案管理制度,资料至少保存十年。制度还明确了对审计人员及被审计单位违规行为的处理措施,并要求每年披露内部控制评价报告。本制度由董事会负责解释,自董事会通过之日起生效。

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