(原标题:中国联合网络通信股份有限公司内部审计制度)
中国联合网络通信股份有限公司制定内部审计制度,规范内部审计工作,保障职能发挥,依据相关法律法规及公司章程,结合公司实际。内部审计是公司治理重要组成部分,对公司及所属各级分公司、全资及控股子公司实施审计监督。内部审计机构对董事会负责,在党委、董事会和管理层领导下开展工作,接受审计与风险委员会监督。审计范围包括重大政策措施落实、发展战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、领导干部经济责任及信息系统等方面。审计机构有权召开相关会议、查阅资料、调查取证、提出处理意见。公司建立审计问题整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩重要依据。对不配合审计、提供虚假资料、拒不整改等行为将追责,涉嫌犯罪的移送司法机关。本制度经董事会审议通过后生效。