首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

中国联通: 中国联合网络通信股份有限公司内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:中国联合网络通信股份有限公司内部审计制度)

中国联合网络通信股份有限公司制定内部审计制度,规范内部审计工作,保障职能发挥,依据相关法律法规及公司章程,结合公司实际。内部审计是公司治理重要组成部分,对公司及所属各级分公司、全资及控股子公司实施审计监督。内部审计机构对董事会负责,在党委、董事会和管理层领导下开展工作,接受审计与风险委员会监督。审计范围包括重大政策措施落实、发展战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、领导干部经济责任及信息系统等方面。审计机构有权召开相关会议、查阅资料、调查取证、提出处理意见。公司建立审计问题整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩重要依据。对不配合审计、提供虚假资料、拒不整改等行为将追责,涉嫌犯罪的移送司法机关。本制度经董事会审议通过后生效。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国联通行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-