(原标题:永艺家具股份有限公司内部审计制度)
永艺家具股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部审计工作,促进规范运作,防范风险,提高经济效益。公司设立审计部,对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性。审计部负责检查和评估内部控制制度的有效性,审计财务收支及相关经济活动的合法性、真实性等,开展离任审计、专项审计及反舞弊工作。至少每季度向审计委员会报告审计情况,每年提交内部审计工作报告。审计部有权调阅资料、调查取证、提出处理意见,经批准可封存资料。被审计单位需配合审计,提交整改方案。对阻挠审计或违规行为,公司将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。
