(原标题:浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度)
浙江五芳斋实业股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,规范管理,维护股东权益。公司设立审计部,对董事会负责,向审计与合规委员会报告。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等。审计部应制定年度审计计划,开展内部会计报表、财务收支、内控制度、固定资产投资等审计。审计方式包括报送审计、就地审计和网上即时审计。审计程序包括下发通知、实施审计、编制报告、提出处理决定等。被审计单位应配合审计,提供资料。审计档案需分类归档,保存期限分永久、长期和短期。公司应披露年度内部控制评价报告,并配合会计师事务所审计。本制度自董事会审议通过之日起生效。