(原标题:江苏万林现代物流股份有限公司内部审计制度(2025年9月))
江苏万林现代物流股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强公司治理。该制度依据《公司法》《审计法》等法律法规及公司章程制定,适用于公司及子公司。公司设立审计委员会和审计部,审计部对审计委员会负责,独立开展审计工作。内部审计范围包括财务收支、内部控制、风险管理等。审计部有权检查资料、开展调查、提出处理建议。制度明确审计计划、实施、报告、整改及后续审计程序。审计部需定期报告审计情况,对重大事项进行检查并及时报告。公司应披露内部控制评价报告,接受外部审计监督。本制度由董事会负责解释,自审批通过后实施。