首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

万林物流: 江苏万林现代物流股份有限公司内部审计制度(2025年9月)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:江苏万林现代物流股份有限公司内部审计制度(2025年9月))

江苏万林现代物流股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强公司治理。该制度依据《公司法》《审计法》等法律法规及公司章程制定,适用于公司及子公司。公司设立审计委员会和审计部,审计部对审计委员会负责,独立开展审计工作。内部审计范围包括财务收支、内部控制、风险管理等。审计部有权检查资料、开展调查、提出处理建议。制度明确审计计划、实施、报告、整改及后续审计程序。审计部需定期报告审计情况,对重大事项进行检查并及时报告。公司应披露内部控制评价报告,接受外部审计监督。本制度由董事会负责解释,自审批通过后实施。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示万林物流行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-