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宏英智能: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

上海宏英智能科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。公司设立内审部,独立开展审计活动,对审计委员会负责,检查内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计范围涵盖财务报告、信息披露相关业务环节。内审部需定期提交审计报告,重点关注对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。审计委员会监督内审工作,协调内外部审计。公司建立审计档案管理制度,明确工作底稿保存要求。制度经董事会审议通过后生效,未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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