(原标题:2024年度内部控制审计报告)
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江博菲电气股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。博菲电气董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,可能无法防止或发现错报。审计意见认为,博菲电气于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告出具日期为二〇二五年九月九日。










