(原标题:森林包装集团股份有限公司内部审计制度)
森林包装集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,依据相关法律法规及公司实际情况,建立有效的内部监督机制,完善内部控制,维护公司及股东权益。公司董事会审计委员会负责内部审计工作的部署、指导和监督,内部审计机构负责日常审计工作。审计范围包括财务收支、经济活动的真实性、合法性及效益性,内部控制制度的有效性,反舞弊机制建设等。审计机构有权参加经营会议、调阅资料、调查取证、提出处理意见等。内部审计计划由董事会审计委员会批准后实施,审计报告需征求被审计单位意见并跟进整改。审计档案需按规定归档,借阅须经批准。对审计工作成绩显著者可建议奖励,对违规行为将依规处理。本制度由董事会解释,经董事会批准后生效。