(原标题:内部审计制度(2025年9月))
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司修订内部审计制度,旨在加强内部审计工作,建立健全内部控制体系,防范风险,保障信息披露可靠性。审计部作为董事会审计委员会执行机构,独立开展审计监督,对公司及控股子公司财务信息、内部控制、经营活动等进行审计。重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易、担保、信息披露等事项,并至少每季度报告审计情况。审计部有权检查资料、调查问题、提出整改建议,对重大违规可采取临时措施。公司需每年披露内部控制自我评价报告,配合会计师事务所出具内部控制鉴证报告。对违反制度行为将予以处罚,本制度经董事会审议通过后实施。