(原标题:内部控制鉴证报告)
苏州汇川联合动力系统股份有限公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效。信永中和会计师事务所审计认为,公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至2024年12月31日,公司已建立健全与财务报表相关的内部控制制度,并有效执行。报告期内,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司治理结构完善,设有股东大会、董事会、监事会,内部控制涵盖环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督。重点控制包括授权审批、会计系统、财产保护、预算管理及对子公司、关联交易、重大投资等环节。内部控制评价结果显示,公司内部控制有效,保障了会计信息真实完整,促进公司规范运作。