(原标题:无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度(2025年修订))
无锡药明康德新药开发股份有限公司制定《内部审计制度》(2025年修订),旨在规范内部审计工作,保护投资者权益。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定,适用于公司及控股子公司、重要参股公司的内部审计。内部审计机构在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责财务、内控、专项及管理审计,检查公司经营活动的合法性、合规性、真实性。审计机构有权要求报送资料、参与会议、调查取证,并提出整改建议。审计委员会每半年督导审计工作,重点关注募集资金使用、关联交易、资金往来等事项。公司建立审计问题整改机制,对违反制度行为进行追责。本制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释。