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ST华西: 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告内容摘要

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(原标题:关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告)

华西能源工业股份有限公司2024年度内部控制被四川华信(集团)会计师事务所出具无法表示意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款规定,公司股票自2025年4月30日起被实施“其他风险警示”。公司已成立整改领导小组,由董事长黄有全任组长,制定整改方案并推进落实。目前已规范收付款账户与账记单位不一致问题,完成应收账款、在产品相关内部控制的自查,阜平项目洁净车间装修正在进行中。公司承诺至少每月披露一次进展及风险提示公告。若2025年度内部控制审计报告仍为无法表示意见或否定意见,公司将被实施退市风险警示。指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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